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英文版审计报告----标准无保留意见

作者:高考题库网
来源:https://www.bjmy2z.cn/gaokao
2021-01-25 14:49
tags:

-

2021年1月25日发(作者:refer的用法)

英文版审计报告
----
标准无保留意见
(
网上下载,
仅供参考
)



2008

05

13
日)

CPA
视野

作者
/
译者
:



----------------------------------------- ---------------------------------------

ABC
股份有限公司全体股东
:
To the shareholders of ABC Co., Ltd. (the “Company”):


我们 审计了后附的
ABC
股份有限公司
(
以下简称“贵公司”
)
及其子公司和合营企业
(
以下统
称“贵集团”
)
财务报表,包括2006

12

31
日的合并及母公司资产负债表、
2006
年度
的合并及母公司利润及利润分配表、股东权益增减变动表和现金流量表以及财务报 表附注。



We have audited the accompanying consolidated balance sheet of ABC (the “Company”) and its
subsidiaries
(collectively
referred
to
as
the
“Group”) as
of
31st December
20
06
and
the
related
consolidated income statement, consolidated statement of changes in equity and consolidated cash
flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other
explanatory notes.


一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和
《企业会计制度》
的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。
这种责
任包括:
(1)
设计 、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于
舞弊或错误而导致的重大错报;
(2)
选择和运用恰当的会计政策;
(3)
作出合理的会计估计。



1. Management’s Responsibility for the Financial Statements

The
management
is
responsible
for
the
preparation
and
fair
presentation
of
these
financial
statements
in
accordance
with
the
Accounting
Standards
for
Business
Enterprises
and
China
Accounting
System
for
Business
Enterprises.
This
responsibility
includes:
(i)
designing,
implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; (ii)
selecting and applying appropriate accounting policies; and (iii) making accounting estimates that
are reasonable in the circumstances.


二、注册会计师的责任

我们 的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师
审计准则 的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,

划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。



2. Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We
conducted
our
audit
in
accordance
with
the
Standards
on
Auditing
for
Certified
Public
Accountants.
Those
standards
require
that
we
comply
with
ethical
requirements
and
plan
and
perform the audit
to obtain
reasonable assurance whether the financial statements are free from

material misstatement.


审计工作涉及实施审 计程序,
以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序
取决于注册会计 师的判断,
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

进行风险评 估时,
我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,
以设计恰当的审计程序,
但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和
作 出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。



An
audit
involves
performing
procedures
to
obtain
audit
evidence
about
the
amounts
and
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment,
including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due
to
fraud
or
error.
In
making
those
risk
assessments,
the
auditor
considers
internal
control
relevant
to
the
entity’s
preparation
and
fair
presentation
of
the
financial
statements
in
order
to
design
audit
procedures
that
are
appropriate
in
the
circumstances,
but
not
for
the
purpose
of
expre
ssing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes
evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates
made
by
management,
as
well
as
evaluating
the
overall
presentation
of
the
financial
statements.




我们相信,我们获取的审计证据是充分的、适当的,为发表审计意见提供了基础。



We
believe
that
the
audit
evidence
we
have
obtained
is
sufficient
and
appropriate
to
provide
a
basis for our audit opinion.


三、审计意见


我们认为,
上述财务报表已 经按照企业会计准则和
《企业会计制度》的规定编制,
在所有重
大方面公允反映了贵集 团和贵公司
2006

12

31
日的财务状况以及
2006
年度的经营成果
和现金流量。



3. Opinion

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the
Company and of the Group as of 31 December 2006, and of its financial performance and its cash
flows
for
the
year
then
ended
in
accordance
with
the
Accounting
Standards
for
Business
Enterprises and China Accounting System for Business Enterprises.

安永华明会计师事务所









































中国注册会计师






中国




北京

























































XXXXX



XXXXXX
An
Ming




















































Certified
Public
countants


Beijing





































Registered in P.


































































































29th March 2007




标准无保留意见的上市公司审计报告

ABC
股份有限公司全体股东:






我们审计了后附的
ABC
股份有限公司(以下简称
ABC
公司)财务报表,
包括
20×
1

12

31日的资产负债表,
20×
1
年度的利润表、股东权益变动表
和现金流量表 以及财务报表附注。





一、管理层对财务报表的责任





按照企业 会计准则和《
×
×
会计制度》的规定编制财务报表是
ABC
公司管理
层的责任。这种责任包括:(
1
)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部
控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(
2
)选择和运
用恰 当的会计政策;(
3
)作出合理的会计估计。





我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求
我们遵守职业道 德规范,
计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报
获取合理保证。





审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披 露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,
包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,
我们考虑与财务报表编制相关的内
部控制,
以设计恰当的审计程序,
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,
以及
评价财务报 表的总体列报。





我们相信,
我们获取的 审计证据是充分、
适当的,
为发表审计意见提供了基
础。






我们认为,
ABC
公司财务报表已经按照 企业会计准则和《
×
×
会计制度》的
规定编制,在所有重大方面公允反映了< br>ABC
公司
20×
1

12

31
日的财务状
况以及
20×
1
年度的经营成果和现金流量。







×
×
会计师事务所




中国注册会计师:
×
×
×












(盖章)












(签名并盖章)


































中国注册会计师:
×
×
×



































(签名并盖章)












中国
×
×





















○× ×

×

×



保留意见审计报告:

(引言段、责任段与无保留意见审计报告相同。)










三、导致保留意见的事项










ABC
公司
20X3

12

31
日的应收账款余额
688
万元,
占资产总额
15%
。由于滇南公司未能提供债务人地址,我们无法实施函证,且无法实施
其他审计程序 ,以获取充分、适当的审计证据。

-


-


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-


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-



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